INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
INFORME DE SOFTWARE VIGENCIA 2024 ALCALDIA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2025
Plan Anual de Auditoria vigencia 2025, Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Acta 001 del 27 de febrero de 2025.
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 4 TRIMESTRE 2024-2023
Decreto 1737 de 1998 “Por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades […]
INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La Alcaldía del municipio de San José de Cúcuta, avanza en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG, llevando a cabo acciones de mejora con base […]
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLANANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DE 2024
Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, Decreto 124 de 2016- seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción […]
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DEPETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS,DENUNCIAS Y FELICITACIONES (PQRSDF) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Verificar que la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, Denuncias y felicitaciones interpuestas por los ciudadanos a la Alcaldía San José de Cúcuta se atiendan de conformidad con […]
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2024 – 2023
La oficina de Control Interno de Gestión presenta informe trimestral en cumplimiento de las disposiciones y políticas de austeridad y eficiencia del gasto público, relativo a los gastos ejecutados por […]
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Elaborar seguimiento y control a la ejecución presupuestal durante el periodo comprendido entre el01 de enero y el 31 de agosto de 2024.
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024 V2.
Plan Anual de Auditoria vigencia 2024, versión 2, Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Acta 002 del 17 de septiembre de 2024